本報訊(記者林智雄)為全面貫徹財政部、證監(jiān)會、審計署等部委頒布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內部控制配套指引》等相關文件要求,9月21日,三鋼閩光發(fā)布《內部控制(合規(guī))管理手冊》,進一步增強福建三鋼閩光股份有限公司風險防范能力,提高運行效率。
據(jù)悉,《內部控制(合規(guī))管理手冊》的編寫遵循全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益、強化責任、協(xié)同聯(lián)動等7項原則,所規(guī)定的內部控制合規(guī)適用于三鋼所有部門和人員,以及所有業(yè)務和管理活動。該手冊強調三鋼內部控制基本原則和要求,明晰業(yè)務目標及業(yè)務風險、相關法規(guī)及制度、不相容職責、股份公司管理決策程序、通用職能關鍵管理事項等。
今后,該公司將逐步建立健全以風險管理為導向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點,嚴格、規(guī)范、全面、有效的內部控制合規(guī)體系,樹立和強化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內部控制理念,嚴格落實各項規(guī)章制度,將風險管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務流程,促使公司依法合規(guī)開展各項經(jīng)營活動,實現(xiàn)“強內控、防風險、促合規(guī)”的管控目標,形成全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制,切實全面提升內部控制體系有效性。
《中國冶金報》(2023年10月10日 04版四版)